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NOTA DE EMPENHO 2021NE000881

Favorecido

SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI.
R$ 69.234,00
 

CPF/CNPJ:

28742388000115

Emissão:

26/05/2021

Plano Interno:

000011

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

2758/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

OBJETO: FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, LEITE EM PÓ, AÇÚCAR TIPO REFINADO E ADOÇANTE DIETÉTICO PARA ALEMA.__INSTRUMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 __VALOR DO CONTRATO: 61.770,00 GESTOR: RAIMUNDO J. C. FRAZÃO (SDMP)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALORES PARA O EXERCÍCIO 2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000881 26/05/2021 54.306,00 54.306,00 54.306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, LEITE EM PÓ, AÇÚCAR TIPO REFINADO E ADOÇANTE DIETÉTICO PARA ALEMA.__INSTRUMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 __VALOR DO CONTRATO: 61.770,00 GESTOR: RAIMUNDO J. C. FRAZÃO (SDMP)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALORES PARA O EXERCÍCIO 2021.
2021NE000881 26/05/2021 61.770,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO CONFORME PLANILHA COM RELATORIO FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO, REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ATUAL AS FLS 01 DOS AUTOS.
2021NE002445 09/12/2021 -7.464,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CAFÉ, LEITE, AÇUCAR E ADOÇANTE NOTA FISCAL 001.418 CONTRATO 026/2021 OF 001/2021 PROCESSO
2021NL004200 23/07/2021 0,00 28.614,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CAFÉ, LEITE AÇÚCAR E ADOÇANTE. NF 001.486. PROCESSO 3248/2021.
2021NL007849 01/12/2021 0,00 25.692,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB000574 05/08/2021 0,00 0,00 28.614,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB001017 13/12/2021 0,00 0,00 25.692,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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