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NOTA DE EMPENHO 2021NE000791

Favorecido

D B MORAES SOUZA
R$ 10.680,00
 

CPF/CNPJ:

26857138000103

Emissão:

13/05/2021

Plano Interno:

000010

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Equipamentos de T

Processo:

809/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

OBJETO: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DOS SISTEMAS DE VIDEO WALL DA SALA DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA.__INSTRUMENTO LEGAL: PROPOSTA COMERCIAL E PARECER Nº 0264/21-PGA.__VALOR DO CONTRATO: R$ 10.680,00__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DISPENSA DE LICITAÇÃO (MENOR PREÇO)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000791 13/05/2021 10.680,00 10.680,00 10.680,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DOS SISTEMAS DE VIDEO WALL DA SALA DA PRESIDÊNCIA DA ALEMA.__INSTRUMENTO LEGAL: PROPOSTA COMERCIAL E PARECER Nº 0264/21-PGA.__VALOR DO CONTRATO: R$ 10.680,00__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DISPENSA DE LICITAÇÃO (MENOR PREÇO)
2021NE000791 13/05/2021 10.680,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DOS SISTEMAS DE VIDEO WALL DA SALA D
2021NL003087 22/06/2021 0,00 10.680,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB000430 22/06/2021 0,00 0,00 10.410,86
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP001869 22/06/2021 0,00 0,00 269,14

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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