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NOTA DE EMPENHO 2021NE002281

Favorecido

S AMORIM DOS SANTOS - ME
R$ 1.300,00
 

CPF/CNPJ:

15578915000156

Emissão:

25/11/2021

Plano Interno:

000011

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa

Processo:

2783/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

OBJETO: SERV. MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DA ALEMA.__INSTRUMENTO LEGAL: 2º TA - CT Nº 032/20 VIGÊNCIA: 02/12/21 A 01/12/22 __VALOR : R$ 85.375,00 GESTOR :MARCELO S. JINKINGS (GMI)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR EMPENHADO CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO GESTOR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002281 25/11/2021 1.300,00 1.300,00 1.300,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERV. MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DA ALEMA.__INSTRUMENTO LEGAL: 2º TA - CT Nº 032/20 VIGÊNCIA: 02/12/21 A 01/12/22 __VALOR : R$ 85.375,00 GESTOR :MARCELO S. JINKINGS (GMI)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR EMPENHADO CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO GESTOR.
2021NE002281 25/11/2021 1.300,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES TIPO (TESTES, RECARGA, SUBSTITUIÇÃO E MANGUEIRAS P/O SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DES
2021NL008579 27/12/2021 0,00 1.300,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB001092 27/12/2021 0,00 0,00 1.300,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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