CPF/CNPJ:
07628070000138
Emissão:
15/07/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Material de Cama, Mesa, Banho
Processo:
551/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PJ
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) COLCHÔES PARA USO DOS AGENTES DE SEGURANÇA DESTE PODER__INSTRUMENTO LEGAL: MEMO 30/2021 GMI, L. 8.666/93, RES ADM 955/2018 VIGÊNCIA: 12 MESES__VALOR DO CONTRATO: R$ 8.023,50 __INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001173 | 15/07/2021 | 8.023,50 | 8.023,50 | 8.023,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) COLCHÔES PARA USO DOS AGENTES DE SEGURANÇA DESTE PODER__INSTRUMENTO LEGAL: MEMO 30/2021 GMI, L. 8.666/93, RES ADM 955/2018 VIGÊNCIA: 12 MESES__VALOR DO CONTRATO: R$ 8.023,50 __INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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2021NE001173 | 15/07/2021 | 8.023,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 COLCHÕES PARA USO DOS AGENTES DE SEGURANÇA DESTE PODER , ORDEM DE FORNECIMENTO N° 06/2021, NF 054163, CONFOR
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2021NL005621 | 01/10/2021 | 0,00 | 8.023,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000739 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.023,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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