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NOTA DE EMPENHO 2021NE001134

Favorecido

GERALDO OLIVEIRA JUNIOR
R$ 3.950,00
 

CPF/CNPJ:

00085479756320

Emissão:

07/07/2021

Plano Interno:

000011

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamentos Diversos

Processo:

1757/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

OBJETO: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDOR ATRAVÉS DE CARTÃO CORPORATIVO__INSTRUMENTO: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1051/2009__REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO: RA N.º 004/2021 PORTARIA N.º 438/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001134 07/07/2021 3.950,00 3.950,00 3.950,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDOR ATRAVÉS DE CARTÃO CORPORATIVO__INSTRUMENTO: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1051/2009__REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO: RA N.º 004/2021 PORTARIA N.º 438/2021
2021NE001134 07/07/2021 4.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADOS CONCEDIDO PELA RA0004/2021 CUJA PRESTAÇÃO DE CONTAS SE DEU ATRAVÉS DA CA 0004/2021 ATRAVÉS DO PROCESSO 2925/2021._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2021NE002764, 010101-00001 2021NL008688
2021NE002764 30/12/2021 -50,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 1051/2009, P
2021NL003596 08/07/2021 0,00 4.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADOS CONCEDIDO PELA RA0004/2021 CUJA PRESTAÇÃO DE CONTAS SE DEU ATRAVÉS DA CA 0004/2021 ATRAVÉS DO PROCESSO 2925/2021._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2021NE002764, 010101-00001 2021NL008688
2021NE002764 30/12/2021 0,00 -50,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB000484 08/07/2021 0,00 0,00 4.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADOS CONCEDIDO PELA RA0004/2021 CUJA PRESTAÇÃO DE CONTAS SE DEU ATRAVÉS DA CA 0004/2021 ATRAVÉS DO PROCESSO 2925/2021._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2021NE002764, 010101-00001 2021NL008688
2021NE002764 30/12/2021 0,00 0,00 -50,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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