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NOTA DE EMPENHO 2021NE001143

Favorecido

MELINA SÁ VIEIRA COSTA
R$ 105,00
 

CPF/CNPJ:

00005133879350

Emissão:

07/07/2021

Plano Interno:

000011

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

1873/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

DESTINO: GRAJAÚ E SITIO NOVO/MA __PERÍODO: 07 A 09/07/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 459/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.__COMPLEMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CARGO EXERCIDO PELO CREDOR (DIRETORA)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001143 07/07/2021 105,00 105,00 105,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: GRAJAÚ E SITIO NOVO/MA __PERÍODO: 07 A 09/07/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 459/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.__COMPLEMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CARGO EXERCIDO PELO CREDOR (DIRETORA)
2021NE001143 07/07/2021 105,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS P/GRAJAÚ-MA E SÍTIO NOVO-MA, NO PERÍODO DE 07/07 A 09/07/2021.(COMPLEMENTAÇÃO).
2021NL003599 08/07/2021 0,00 105,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB000489 08/07/2021 0,00 0,00 105,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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