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NOTA DE EMPENHO 2021NE000240

Favorecido

JOSE ARIMATEA LIMA NETO EVANGELISTA
R$ 22.410,52
 

CPF/CNPJ:

00001154981339

Emissão:

09/02/2021

Plano Interno:

000006

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Verba Indenizatória de Assist. Saúde de Deput

Processo:

0177/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Assistência Suplementar de Saúde - ALEMA

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

OBJETO: VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 780.2015 E 737.2019 __COMPETÊNCIA: FEVEREIRO A DEZEMBRO / 2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000240 09/02/2021 22.410,52 22.410,52 22.410,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 780.2015 E 737.2019 __COMPETÊNCIA: FEVEREIRO A DEZEMBRO / 2021.
2021NE000240 09/02/2021 22.410,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 PROCESSO 454/2021.
2021NL000612 16/02/2021 0,00 2.037,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. PROCESSO 915/2021.
2021NL001472 06/04/2021 0,00 2.037,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE JANEIRO/2021 PROCESSO 1068/2021.
2021NL001790 23/04/2021 0,00 2.037,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE - MAIO 2021 - PROCESSO 1604/2021.
2021NL002905 14/06/2021 0,00 2.037,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO - VIASD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
2021NL003023 17/06/2021 0,00 2.037,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. PROCESSO 1950/2021.
2021NL003721 15/07/2021 0,00 2.037,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO - VIASD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 PROCESSO 2301/2021.
2021NL004467 09/08/2021 0,00 2.037,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTENCIA A SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO/2021 PROCESSO 2734/2021.
2021NL005339 23/09/2021 0,00 2.037,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. PROCESSO 3213/2021.
2021NL006463 28/10/2021 0,00 2.037,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO - VIASD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.
2021NL007163 24/11/2021 0,00 2.037,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROCESSO 4064/2021.
2021NL008163 22/12/2021 0,00 2.037,32 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB000070 18/02/2021 0,00 0,00 2.037,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB000207 07/04/2021 0,00 0,00 2.037,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB000258 26/04/2021 0,00 0,00 2.037,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB000409 14/06/2021 0,00 0,00 2.037,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB000419 18/06/2021 0,00 0,00 2.037,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB000508 15/07/2021 0,00 0,00 2.037,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB000608 18/08/2021 0,00 0,00 2.037,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB000703 23/09/2021 0,00 0,00 2.037,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB000843 28/10/2021 0,00 0,00 2.037,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB000932 24/11/2021 0,00 0,00 2.037,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB001060 22/12/2021 0,00 0,00 2.037,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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