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NOTA DE EMPENHO 2021NE000019

Favorecido

EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
R$ 140.000,00
 

CPF/CNPJ:

06272793000184

Emissão:

01/02/2021

Plano Interno:

013261

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Serviços de Energia Elétrica

Processo:

2390732018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Maranhão

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência dos Servidores do Es

Ação:

Gestão Previdenciária

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Endereço:

S/A

Descrição

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2018 E PROCESSO Nº 239073/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000019 01/02/2021 140.000,00 95.386,79 95.386,79
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2018 E PROCESSO Nº 239073/2018.
2021NE000019 01/02/2021 140.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2018 E PROCESSO Nº 239073/2018.
2021NL000119 12/02/2021 0,00 4.199,22 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 13o. ANDAR), PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/21, CONFORME PROCESSO N. 24685/21
2021NL000120 12/02/2021 0,00 3.458,54 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV (10o ANDAR), MÊS DE FEVEREIRO/2021 - PROCESSO N. 41711/2021
2021NL000325 11/03/2021 0,00 5.046,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV (13o ANDAR), MÊS DE FEVEREIRO/2021 - PROCESSO N. 41711/2021
2021NL000326 11/03/2021 0,00 3.583,31 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV (10o. ANDAR) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 PROCESSO 57688/2021
2021NL000437 07/04/2021 0,00 3.601,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV (13o. ANDAR) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 PROCESSO 57688/2021
2021NL000438 07/04/2021 0,00 2.845,30 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV - 10o. ANDAR - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO N. 8397
2021NL000619 11/05/2021 0,00 4.354,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV - 13o. ANDAR - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO N. 8397
2021NL000620 11/05/2021 0,00 2.796,79 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV (10o. ANDAR) DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO N. 113979/2021
2021NL000809 22/06/2021 0,00 4.200,05 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV (13o. ANDAR) DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO N. 113979/2021
2021NL000810 22/06/2021 0,00 3.153,67 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV (10o ANDAR) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO N. 127758/2021
2021NL000945 12/07/2021 0,00 4.495,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV (13o ANDAR) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO N. 127758/2021
2021NL000946 12/07/2021 0,00 3.469,83 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2018 E PROCESSO Nº 239073/2018.
2021NL001106 05/08/2021 0,00 5.351,64 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV (13o. ANDAR) DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO N. 146708/20
2021NL001107 05/08/2021 0,00 4.329,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 - PROCESSO N. 146708/2021 (13o. ANDAR)
2021NL001146 05/08/2021 0,00 4.329,44 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LANÇAMENTO INCORRETO
2021NL001145 05/08/2021 0,00 -4.329,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV (10o ANDAR) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO N. 169501/2021
2021NL001233 02/09/2021 0,00 4.835,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV (13o ANDAR) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO N. 169501/2021
2021NL001234 02/09/2021 0,00 4.433,01 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV (10o ANDAR), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO N. 199118/2021
2021NL001459 07/10/2021 0,00 4.507,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV (13o ANDAR), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO N. 199118/2021
2021NL001460 07/10/2021 0,00 4.141,62 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV (10o ANDAR), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO N. 217302/2021
2021NL001573 05/11/2021 0,00 6.190,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV (13o ANDAR), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO N. 217302/2021
2021NL001574 05/11/2021 0,00 5.382,08 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2018 E PROCESSO Nº 239073/2018.
2021NL001771 07/12/2021 0,00 6.035,85 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPREV (13o. ANDAR) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO N. 242
2021NL001772 07/12/2021 0,00 4.975,51 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB003296 22/02/2021 0,00 0,00 7.657,76
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB011652 26/03/2021 0,00 0,00 8.629,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB014875 12/04/2021 0,00 0,00 6.446,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB022964 13/05/2021 0,00 0,00 7.151,49
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB034132 25/06/2021 0,00 0,00 7.353,72
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB039367 15/07/2021 0,00 0,00 7.965,27
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB046507 10/08/2021 0,00 0,00 9.681,08
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB054391 09/09/2021 0,00 0,00 9.268,51
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB064400 14/10/2021 0,00 0,00 8.649,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB071668 10/11/2021 0,00 0,00 11.572,28
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB081792 09/12/2021 0,00 0,00 11.011,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2021NE000019 09/12/2021 44.613,21 11.726,56

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