Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE000375

Favorecido

KLEOMARLISSON DA SILVA DE SOUZA
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

00005015998350

Emissão:

02/09/2021

Plano Interno:

013180

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2108270030

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Planejamento e Gestão Ambiental

Unidade Gestora:

Fundo Especial do Meio Ambiente

Ação:

Gestão Ambiental Compartilhada

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Descrição

NE para custear a concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA visando__participar da Conferência de Capacitação e Mobilização para Eleição dos Conselhos, conforme autorização da Casa Civil no processo SIGEP 2108260030

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000375 02/09/2021 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear a concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA visando__participar da Conferência de Capacitação e Mobilização para Eleição dos Conselhos, conforme autorização da Casa Civil no processo SIGEP 2108260030
2021NE000375 02/09/2021 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear a concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA visando__participar da Conferência de Capacitação e Mobilização para Elei
2021NL000829 02/09/2021 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB053675 02/09/2021 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,