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NOTA DE EMPENHO 2021NE000224

Favorecido

KLEOMARLISSON DA SILVA DE SOUZA
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00005015998350

Emissão:

16/07/2021

Plano Interno:

013184

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

GED/SEMA 210712

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver

Unidade Gestora:

Fundo Especial do Meio Ambiente

Ação:

Gestão dos Recursos Florestais - FEMA

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Descrição

NE para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos servidores desta SEMA__visando a participação em evento de capacitação relativo ao Programa Maranhão Verde no Estado do__Maranhão, conforme autorização da Casa Civil e processo 2107120006.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000224 16/07/2021 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos servidores desta SEMA__visando a participação em evento de capacitação relativo ao Programa Maranhão Verde no Estado do__Maranhão, conforme autorização da Casa Civil e processo 2107120006.
2021NE000224 16/07/2021 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos servidores desta SEMA__visando a participação em evento de capacitação relativo ao Prog
2021NL000526 16/07/2021 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB039934 16/07/2021 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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