CPF/CNPJ:
00000781348382
Emissão:
05/07/2021
Plano Interno:
013184
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
GED/SEMA 210621
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Gestão dos Recursos Florestais - FEMA
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias a militar a disposição desta SEMA, visando__a realização do Programa Maranhão Sem Queimadas ¿ 2021 ¿ enfatizando a prevenção das queimadas e__incêndios florestais através de campanhas no município de Chapadinha/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2106210009.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000184 | 05/07/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias a militar a disposição desta SEMA, visando__a realização do Programa Maranhão Sem Queimadas ¿ 2021 ¿ enfatizando a prevenção das queimadas e__incêndios florestais através de campanhas no município de Chapadinha/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2106210009.
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2021NE000184 | 05/07/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias a militar a disposição desta SEMA, visando__a realização do Programa Maranhão Sem Queimadas
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2021NL000425 | 05/07/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036506 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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