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NOTA DE EMPENHO 2021NE000626

Favorecido

MARCIO LUIS PONTES BERNARDO DA SILVA
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00082219559300

Emissão:

18/06/2021

Plano Interno:

000273

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

110199/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Fiscalização do Trânsito Agropecuário

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

Concessão de diárias 2,5 diárias, a fim de realizar Fiscalização Volante no Município de Peritoró - Ma., no período de 17 a 19/06/2021. Portaria 256 de 17/06/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000626 18/06/2021 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias 2,5 diárias, a fim de realizar Fiscalização Volante no Município de Peritoró - Ma., no período de 17 a 19/06/2021. Portaria 256 de 17/06/2021.
2021NE000626 18/06/2021 450,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS EM NOME DE MARCIO LUIS PONTES BERNARDO PROC.110199/2021-VALOR R$ 90,00._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2021NE000731, 130202-13202 2021NL002198
2021NE000731 06/07/2021 -90,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias 2,5 diárias cada, a fim de realizar Fiscalização Volante no Município de Peritoró - Ma., no período de 17 a 19/06/2021. Portaria
2021NL001901 18/06/2021 0,00 450,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS EM NOME DE MARCIO LUIS PONTES BERNARDO PROC.110199/2021-VALOR R$ 90,00._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2021NE000731, 130202-13202 2021NL002198
2021NE000731 06/07/2021 0,00 -90,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB032660 18/06/2021 0,00 0,00 450,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS EM NOME DE MARCIO LUIS PONTES BERNARDO PROC.110199/2021-VALOR R$ 90,00._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2021NE000731, 130202-13202 2021NL002198
2021NE000731 06/07/2021 0,00 0,00 -90,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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