SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE000344

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO/2021 - SUBSIDIOS E VENCIMENTOS

66.611,98 66.611,98 66.611,98
2021NE000345

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO/2021 - GRATIFICAÇÃO

330.235,70 330.235,70 330.235,70
2021NE000346

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO/2021 - FERIAS

6.122,03 6.122,03 6.122,03
2021NE000347

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO/2021 - ABONO PERMANENCIA

2.166,02 2.166,02 2.166,02
2021NE000348

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO/2021 - SALARIO FAMILIA

163,68 163,68 163,68
2021NE000349

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO/2021 - VALE TRANSPORTE

12.316,00 12.316,00 12.316,00
2021NE000400

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DE JULHO DE 2021

3.277,92 3.277,92 3.277,92
Totais: 420.893,33 420.893,33 420.893,33

+

,