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NOTA DE EMPENHO 2021NE000741

Favorecido

ANA CAROLINA GOMES MARTINS
R$ 1.560,00
 

CPF/CNPJ:

00060788797310

Emissão:

30/03/2021

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

53724/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR OBRAS NO HOSPITAL DE PORTO FRANCO - MA. PERÍODO DE 25/03 A 03/04/2021. PROCESSO 53724/2021. MEMO 105/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000741 30/03/2021 1.560,00 1.560,00 1.560,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR OBRAS NO HOSPITAL DE PORTO FRANCO - MA. PERÍODO DE 25/03 A 03/04/2021. PROCESSO 53724/2021. MEMO 105/2021.
2021NE000741 30/03/2021 1.560,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR OBRAS NO HOSPITAL DE PORTO FRANCO - MA. PERÍODO DE 25/03 A 03/04/2021. PROCESSO 53724/2021. MEMO 105/2021.
2021NL002198 31/03/2021 0,00 1.560,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB012979 05/04/2021 0,00 0,00 1.560,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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