Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2021NE000078
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA 02 DO PROCESSO:12135/2021 JANICE QUARESMA |
3.998,50 | 3.998,50 | 3.998,50 |
2021NE002179
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/viana no dia 15/04/2021 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
2021NE002622
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-133 DO PRO:83017/2021 JANICE |
3.998,40 | 3.998,40 | 3.998,40 |
2021NE002700
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis /timon no dia 24 a 27/05/2021 |
700,00 | 700,00 | 700,00 |
2021NE003123
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/caxias no dia 10 e 11/06/2021 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
2021NE003124
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/caxias no dia 10 e 11/06/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021NE003126
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/governador nunes freire no dia 14 a 16/06/2021 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
2021NE003412
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. DIÁRIAS EM SÃO LUIS A CAXIAS NOS DIAS 20 E 21/06/2021, PROCESSO N° 109577/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021NE003903
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO 201 E PROC. 121862/2021. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
2021NE004386
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luistimone pedreiras no dia 25 a28/07/2021 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
2021NE006458
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ADIANTAMENTO R.A 279, PROCESSO N°173891/2021, SERVIDORA JANICE QUARESMA |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
2021NE006460
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ADIANTAMENTO R.A 279, PROCESSO N°173891/2021, SERVIDORA JANICE QUARESMA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2021NE007299
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias sao luis/imperatriz/davinopolis/acailandia/carolina e balsas no dia 06 a 09/10 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
2021NE009429
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DE SAO LUIS-VIANA 24/11/2021 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
2021NE009432
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DE SAO LUIS-ITAPECURU 23/11/2021 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
2021NE009469
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DE SAO ROSARIO 22/11/2021 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
2021NE009565
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/chapadinha no dia 25 26/11 |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
2021NE009636
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/ pinheiro/governador nunes freire/ze doca/bacabal/ e santa ines no dia 30/11 a 04/12 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
2021NE009878
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A 4 1/2 DIÁRIAS NO PERCURSO ENTRE: IMPERATRIZ/AÇAILÂNDIA/CAROLINA/BALSAS E DAVINÓPOLIS-MA; PERÍODO DE 13/12 A 17/12/2021, CONF. PROC. 232819/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
Totais: | 20.996,90 | 20.996,90 | 20.996,90 |
,