JANICE QUARESMA SILVA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE000078

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA 02 DO PROCESSO:12135/2021 JANICE QUARESMA

3.998,50 3.998,50 3.998,50
2021NE002179

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/viana no dia 15/04/2021

100,00 100,00 100,00
2021NE002622

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-133 DO PRO:83017/2021 JANICE

3.998,40 3.998,40 3.998,40
2021NE002700

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref diarias de sao luis /timon no dia 24 a 27/05/2021

700,00 700,00 700,00
2021NE003123

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/caxias no dia 10 e 11/06/2021

300,00 300,00 300,00
2021NE003124

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/caxias no dia 10 e 11/06/2021

0,00 0,00 0,00
2021NE003126

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/governador nunes freire no dia 14 a 16/06/2021

500,00 500,00 500,00
2021NE003412

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. DIÁRIAS EM SÃO LUIS A CAXIAS NOS DIAS 20 E 21/06/2021, PROCESSO N° 109577/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE003903

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO 201 E PROC. 121862/2021.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2021NE004386

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref diarias de sao luistimone pedreiras no dia 25 a28/07/2021

500,00 500,00 500,00
2021NE006458

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. ADIANTAMENTO R.A 279, PROCESSO N°173891/2021, SERVIDORA JANICE QUARESMA

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2021NE006460

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. ADIANTAMENTO R.A 279, PROCESSO N°173891/2021, SERVIDORA JANICE QUARESMA

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE007299

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref diarias sao luis/imperatriz/davinopolis/acailandia/carolina e balsas no dia 06 a 09/10

600,00 600,00 600,00
2021NE009429

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DE SAO LUIS-VIANA 24/11/2021

100,00 100,00 100,00
2021NE009432

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DE SAO LUIS-ITAPECURU 23/11/2021

100,00 100,00 100,00
2021NE009469

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DE SAO ROSARIO 22/11/2021

100,00 100,00 100,00
2021NE009565

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/chapadinha no dia 25 26/11

200,00 200,00 200,00
2021NE009636

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/ pinheiro/governador nunes freire/ze doca/bacabal/ e santa ines no dia 30/11 a 04/12

900,00 900,00 900,00
2021NE009878

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A 4 1/2 DIÁRIAS NO PERCURSO ENTRE: IMPERATRIZ/AÇAILÂNDIA/CAROLINA/BALSAS E DAVINÓPOLIS-MA; PERÍODO DE 13/12 A 17/12/2021, CONF. PROC. 232819/2021.

900,00 900,00 900,00
Totais: 20.996,90 20.996,90 20.996,90

+

,