CPF/CNPJ:
61600839000155
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
006052
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0071373/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ATUAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019-CSL/SETUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000103 | 03/02/2021 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ATUAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019-CSL/SETUR.
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2021NE000103 | 03/02/2021 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONT
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2021NL000306 | 03/03/2021 | 0,00 | 2.701,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO
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2021NL000432 | 05/04/2021 | 0,00 | 14.286,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO
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2021NL001476 | 04/05/2021 | 0,00 | 3.911,98 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008763 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.701,51 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015508 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.286,51 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022733 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.911,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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