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NOTA DE EMPENHO 2021NE000103

Favorecido

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
R$ 20.900,00
 

CPF/CNPJ:

61600839000155

Emissão:

03/02/2021

Plano Interno:

006052

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

0071373/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ATUAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019-CSL/SETUR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000103 03/02/2021 20.900,00 20.900,00 20.900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ATUAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019-CSL/SETUR.
2021NE000103 03/02/2021 20.900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONT
2021NL000306 03/03/2021 0,00 2.701,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO
2021NL000432 05/04/2021 0,00 14.286,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO
2021NL001476 04/05/2021 0,00 3.911,98 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB008763 12/03/2021 0,00 0,00 2.701,51
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB015508 14/04/2021 0,00 0,00 14.286,51
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB022733 13/05/2021 0,00 0,00 3.911,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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