CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
23/02/2021
Plano Interno:
006050
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
1123/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 9956 - LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000060 | 23/02/2021 | 437,74 | 437,74 | 437,74 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 9956 - LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2021NE000060 | 23/02/2021 | 437,74 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 9956 - LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE
|
2021NL000186 | 23/02/2021 | 0,00 | 437,74 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004231 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 437,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,