CPF/CNPJ:
14151000000288
Emissão:
03/05/2021
Plano Interno:
006056
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
96107/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
LI
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, DIURNA E NOTURNA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 147/2019-SEGEP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000553 | 03/05/2021 | 71.734,48 | 71.734,48 | 71.734,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, DIURNA E NOTURNA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 147/2019-SEGEP.
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2021NE000553 | 03/05/2021 | 71.734,48 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 409, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA EM SÃO LUÍS - MA DU
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2021NL001778 | 10/06/2021 | 0,00 | 71.734,48 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031202 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 59.539,63 |
PAGAMENTO
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2021PP000946 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.890,79 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000948 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.586,72 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001842 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 717,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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