CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
28/05/2021
Plano Interno:
016942
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
124462/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 34/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ TURISMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000568 | 28/05/2021 | 99.415,54 | 99.415,54 | 99.415,54 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 34/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ TURISMO.
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2021NE000568 | 28/05/2021 | 99.415,54 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NF 11057, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DURANTE O MÊS
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2021NL001800 | 11/06/2021 | 0,00 | 80.539,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NF 11058, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DURANTE O MÊS
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2021NL001801 | 11/06/2021 | 0,00 | 18.876,34 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031184 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 66.847,54 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031193 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.667,36 |
PAGAMENTO
|
2021PP000939 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.859,31 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000941 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.026,96 |
PAGAMENTO
|
2021PP000943 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.076,40 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000944 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 943,82 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001833 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 805,39 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001838 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 188,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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