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NOTA DE EMPENHO 2021NE000643

Favorecido

PLANEJAR CONSTRUCOES E SERVICOS
R$ 20.660,44
 

CPF/CNPJ:

04896660000153

Emissão:

01/06/2021

Plano Interno:

006051

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Locação de Máquinas e Equipamentos

Processo:

79246/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO POR HORAS TRABALHADAS, DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000643 01/06/2021 20.660,44 20.660,44 20.660,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO POR HORAS TRABALHADAS, DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
2021NE000643 01/06/2021 80.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO
2021NE000697 01/07/2021 -59.339,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA NOTA FISCAL N° 608, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS NO PERÍODO DE 01 A 12 DE
2021NL002116 26/07/2021 0,00 20.660,44 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB047960 13/08/2021 0,00 0,00 20.143,93
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP001198 13/08/2021 0,00 0,00 516,51

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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