CPF/CNPJ:
04896660000153
Emissão:
01/03/2021
Plano Interno:
006051
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
79246/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO POR HORAS TRABALHADAS, DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000139 | 01/03/2021 | 27.272,38 | 27.272,38 | 27.272,38 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO POR HORAS TRABALHADAS, DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
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2021NE000139 | 01/03/2021 | 27.272,38 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MUNATUENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N°582
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2021NL000618 | 12/04/2021 | 0,00 | 18.148,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NF 595, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA MUNATUENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, C
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2021NL001495 | 06/05/2021 | 0,00 | 9.123,75 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000273 | 13/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 453,72 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015462 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.694,91 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000800 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.290,98 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022878 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.832,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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