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NOTA DE EMPENHO 2021NE000144

Favorecido

EMP BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUAR
R$ 15.000,00
 

CPF/CNPJ:

00352294002164

Emissão:

05/04/2021

Plano Interno:

006064

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

177935/2020

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Marketing e Promoção do Destino Maranhão

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA, TEM OBJETIVO UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA INTALAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO DESTINADO PARA O SERVIÇO DE RECEPÇÃO E INFORMAÇÕES TURÍSTICA E CULTURAL DA CIDADE DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO, CONFORME PROCESSO N° 177935/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000144 05/04/2021 15.000,00 4.079,01 4.079,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA, TEM OBJETIVO UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA INTALAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO DESTINADO PARA O SERVIÇO DE RECEPÇÃO E INFORMAÇÕES TURÍSTICA E CULTURAL DA CIDADE DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO, CONFORME PROCESSO N° 177935/2020.
2021NE000144 05/04/2021 15.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO DESTINADO PARA O SERVIÇO DE RECEPÇÃO E INFORMAÇÕES TURÍSTICA E CULT
2021NL001352 27/04/2021 0,00 470,74 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO DESTINADO PARA O SERVIÇO DE RECEPÇÃO E INFORMAÇÕES TURÍS
2021NL001575 03/05/2021 0,00 475,39 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
2021NL001576 03/05/2021 0,00 -470,74 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO DESTINADO PARA O SERVIÇO DE RECEPÇÃO E INFORMAÇÕES TURÍS
2021NL002247 01/07/2021 0,00 527,37 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO DESTINADO PARA O SERVIÇO DE RECEPÇÃO E INFORMAÇÕES TURÍS
2021NL002249 10/08/2021 0,00 485,86 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO DESTINADO PARA O SERVIÇO DE RECEPÇÃO E INFORMAÇÕES TURÍS
2021NL002272 12/08/2021 0,00 5,65 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO DESTINADO PARA O SERVIÇO DE RECEPÇÃO E INFORMAÇÕES TURÍS
2021NL002427 24/08/2021 0,00 477,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO DESTINADO PARA O SERVIÇO DE RECEPÇÃO E INFORMAÇÕES TURÍS
2021NL002532 02/09/2021 0,00 508,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO DESTINADO PARA O SERVIÇO DE RECEPÇÃO E INFORMAÇÕES TURÍS
2021NL002669 15/09/2021 0,00 505,98 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO DESTINADO PARA O SERVIÇO DE RECEPÇÃO E INFORMAÇÕES TURÍS
2021NL002967 11/10/2021 0,00 520,03 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO DESTINADO PARA O SERVIÇO DE RECEPÇÃO E INFORMAÇÕES TURÍ
2021NL003266 05/11/2021 0,00 572,39 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO DESTINADO PARA O SERVIÇO DE RECEPÇÃO E INFORMAÇÕES TURÍ
2021NL003274 05/11/2021 0,00 572,39 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA CORREÇÃO DA DESPESA CERTIFICADA N° 1012.
2021NL003273 05/11/2021 0,00 -572,39 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB023653 17/05/2021 0,00 0,00 475,39
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB047891 13/08/2021 0,00 0,00 527,37
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB047897 13/08/2021 0,00 0,00 485,86
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB048488 16/08/2021 0,00 0,00 5,65
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB051201 25/08/2021 0,00 0,00 477,66
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB053583 02/09/2021 0,00 0,00 508,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB057526 20/09/2021 0,00 0,00 505,98
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB064573 15/10/2021 0,00 0,00 520,03
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB070718 05/11/2021 0,00 0,00 572,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2021NE000144 05/11/2021 10.920,99 1.206,59

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