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NOTA DE EMPENHO 2021NE002597

Favorecido

MARCIA RENATA PEREIRA DE SOUSA
R$ 365,40
 

CPF/CNPJ:

00019770146315

Emissão:

21/09/2021

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

177823/2021

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, DE SÃO LUIS A CODO E TIMBIRAS,NO PERIODO DE 20/09/2021 A 22/09/2021 , PARA COORDENAR A EQUIPE DA EDUCAÇÃO DE TRANSITO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002597 21/09/2021 365,40 365,40 365,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, DE SÃO LUIS A CODO E TIMBIRAS,NO PERIODO DE 20/09/2021 A 22/09/2021 , PARA COORDENAR A EQUIPE DA EDUCAÇÃO DE TRANSITO.
2021NE002597 21/09/2021 365,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, DE SÃO LUIS A CODO E TIMBIRAS,NO PERIODO DE 20/09/2021 A 22/09/2021 , PARA COORDENAR A EQUIPE DA EDUCAÇÃO DE TRANSITO.
2021NL008842 21/09/2021 0,00 365,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB057818 21/09/2021 0,00 0,00 365,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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