LARISSA DO VALE SOUSA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE001319

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de itapecuru mirim/viana-ma, período de 11 a 12/05/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001915

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 02(duas) diárias de itapecuru mirim/pinheiro-ma, período de 19 a 20/05/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE003180

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 01(uma) diária de bacabal/itapecuru mirim-ma, período de 16/09/2021.

180,00 180,00 180,00
Totais: 900,00 900,00 900,00

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