CPF/CNPJ:
00001359798706
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
002152
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
CI N-142/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO P/PAGAMENTO DE DIARIAS EM CONFORMIDADE DO DECRETO N]37.154 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021. CONF.CI- N-142/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000685 | 19/11/2021 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO P/PAGAMENTO DE DIARIAS EM CONFORMIDADE DO DECRETO N]37.154 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021. CONF.CI- N-142/2021
|
2021NE000685 | 19/11/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO NÃO UTILIZADO
|
2021NE000873 | 28/12/2021 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS REFERENTE O PROC. 219946/21, PARA REALIZAÇÃO DO II CICLO DE ACOMPANHAMENTO FORMATIVO, NAS UNIDADE PLEN
|
2021NL018639 | 25/11/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS REFERENTE AO PROC. 217889/21 PARA REALIZAÇÃO DO II CICLO DE ACOMPANHAMENTO FORMATIVO, NAS UNIDADES PL
|
2021NL019872 | 30/11/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB078268 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081227 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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