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NOTA DE EMPENHO 2021NE000037

Favorecido

MAURO HENRIQUE B SALOMÃO
R$ 45.000,00
 

CPF/CNPJ:

04829234000105

Emissão:

04/03/2021

Plano Interno:

000404

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Locação de Imóveis

Processo:

192901/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000037 04/03/2021 45.000,00 45.000,00 45.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
2021NE000037 04/03/2021 45.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO PERIODO PROPORCIONAL DE 11 A 31 DE MARÇO/21 DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLIT
2021NL000377 05/04/2021 0,00 9.677,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2021, CT 5/2021, CONFORME PROCESSO N
2021NL000568 06/05/2021 0,00 15.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVÉL DA SEDE DA AGEM, NO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021 CT. Nº 005/2021, CONFORME PROCESSO Nº 0086661/202
2021NL000709 09/06/2021 0,00 15.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SEDE DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, CT 05/2021, DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 114425/
2021NL000890 02/07/2021 0,00 5.323,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB014941 12/04/2021 0,00 0,00 9.677,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB022915 13/05/2021 0,00 0,00 15.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB032323 18/06/2021 0,00 0,00 15.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB047407 12/08/2021 0,00 0,00 5.323,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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