CPF/CNPJ:
04829234000105
Emissão:
04/03/2021
Plano Interno:
000404
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
192901/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PJ
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000037 | 04/03/2021 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
|
2021NE000037 | 04/03/2021 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO PERIODO PROPORCIONAL DE 11 A 31 DE MARÇO/21 DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLIT
|
2021NL000377 | 05/04/2021 | 0,00 | 9.677,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO PARA SEDIAR A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2021, CT 5/2021, CONFORME PROCESSO N
|
2021NL000568 | 06/05/2021 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVÉL DA SEDE DA AGEM, NO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021 CT. Nº 005/2021, CONFORME PROCESSO Nº 0086661/202
|
2021NL000709 | 09/06/2021 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SEDE DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, CT 05/2021, DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 114425/
|
2021NL000890 | 02/07/2021 | 0,00 | 5.323,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014941 | 12/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.677,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022915 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032323 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047407 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.323,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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