Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE000631

Favorecido

CARLOS EMANUEL DE ARAUJO RAIOL
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00091518148387

Emissão:

23/11/2021

Plano Interno:

013180

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

SIGEP 211108003

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Planejamento e Gestão Ambiental

Unidade Gestora:

Fundo Especial do Meio Ambiente

Ação:

Gestão Ambiental Compartilhada

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Endereço:

SÃO LUÍS

Municipio:

MA65066323

Estado:

PF

Descrição

NE para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando a__realizar-se-a em Santa Inês audiência pública para a discussão de dois Projetos de Lei de relevância ambiental: PLC 008/2021 de autoria do Poder Executivo que "Institui as Microrregiões de Saneamento Básico do Norte Maranhense, Sul Maranhense, Centro-Leste Maranhense e Noroeste Maranhense" e PL 233/2015 que Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, conforme autorização da Casa Civil e processo 2111080030.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000631 23/11/2021 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando a__realizar-se-a em Santa Inês audiência pública para a discussão de dois Projetos de Lei de relevância ambiental: PLC 008/2021 de autoria do Poder Executivo que "Institui as Microrregiões de Saneamento Básico do Norte Maranhense, Sul Maranhense, Centro-Leste Maranhense e Noroeste Maranhense" e PL 233/2015 que Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, conforme autorização da Casa Civil e processo 2111080030.
2021NE000631 23/11/2021 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando a__realizar-se-a em Santa Inês audiência pública para a d
2021NL001318 23/11/2021 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076771 23/11/2021 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,