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NOTA DE EMPENHO 2021NE001938

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 28.282,35
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

17/11/2021

Plano Interno:

016073

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Passagens Aéreas

Processo:

225257/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento de despesas com passagens aéreas para o cbmma referente a fatura 086/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001938 17/11/2021 28.282,35 28.282,35 28.282,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesas com passagens aéreas para o cbmma referente a fatura 086/2021.
2021NE001938 17/11/2021 28.282,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesas com passagens aéreas para o cbmma referente a fatura 086/2021.
2021NL006086 24/11/2021 0,00 28.282,35 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB078059 26/11/2021 0,00 0,00 28.282,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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