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NOTA DE EMPENHO 2021NE001379

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 12.754,75
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

13/09/2021

Plano Interno:

011757

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Passagens Aéreas

Processo:

157091/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

Pagamento de despesas com passagens aéreas para o cbmma referente a fatura 056/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001379 13/09/2021 12.754,75 12.754,75 12.754,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesas com passagens aéreas para o cbmma referente a fatura 056/2021.
2021NE001379 13/09/2021 12.754,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesas com passagens aéreas para o cbmma referente a fatura 056/2021.
2021NL004632 13/09/2021 0,00 12.754,75 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB055259 13/09/2021 0,00 0,00 12.754,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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