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NOTA DE EMPENHO 2021NE000705

Favorecido

SANDRO MACHADO AMORIM QOBM
R$ 5.000,00
 

CPF/CNPJ:

00068817916315

Emissão:

16/06/2021

Plano Interno:

016064

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

109738/2021

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Adiantamento para custear despesas com material de consumo na Defesa Civil/D.C/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000705 16/06/2021 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento para custear despesas com material de consumo na Defesa Civil/D.C/CBMMA.
2021NE000705 16/06/2021 5.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Adiantamento para custear despesas com material de consumo na Defesa Civil/D.C/CBMMA.
2021NL002290 16/06/2021 0,00 5.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB031694 16/06/2021 0,00 0,00 5.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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