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NOTA DE EMPENHO 2021NE000352

Favorecido

SANDRO MACHADO AMORIM QOBM
R$ 1.000,00
 

CPF/CNPJ:

00068817916315

Emissão:

19/04/2021

Plano Interno:

016069

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

66552/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

Despesas com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000352 19/04/2021 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesas com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado.
2021NE000352 19/04/2021 1.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesas com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado.
2021NL001079 19/04/2021 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB016813 20/04/2021 0,00 0,00 1.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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