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NOTA DE EMPENHO 2021NE001659

Favorecido

CARLOS MAGNO AMORIM
R$ 160,00
 

CPF/CNPJ:

00045953848315

Emissão:

09/11/2021

Plano Interno:

016069

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

219582/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

Despesa com Pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001659 09/11/2021 160,00 160,00 160,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado.
2021NE001659 09/11/2021 160,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado.
2021NL005461 09/11/2021 0,00 160,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB071301 09/11/2021 0,00 0,00 160,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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