CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
26/10/2021
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Referente a concessão diárias para realização de visita técnica nos pólos de apoio presencial Carolina, Dom Pedro, Humberto de Campos, Santa Inês, Coelho Neto, Codó, Anapurus e Viana, no período de 27/10/2021 a 31/10/2021, conforme Anexo da CI nº 73/2021 - UEMANET e Processo Administrativo nº 202922/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002404 | 26/10/2021 | 5.044,50 | 5.044,50 | 5.044,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão diárias para realização de visita técnica nos pólos de apoio presencial Carolina, Dom Pedro, Humberto de Campos, Santa Inês, Coelho Neto, Codó, Anapurus e Viana, no período de 27/10/2021 a 31/10/2021, conforme Anexo da CI nº 73/2021 - UEMANET e Processo Administrativo nº 202922/2021.
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2021NE002404 | 26/10/2021 | 5.044,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV, para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial do interior do Maranhão, 27 a 31/10/2021, convênio n
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2021NL010787 | 26/10/2021 | 0,00 | 5.044,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071056 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.044,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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