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NOTA DE EMPENHO 2021NE000398

Favorecido

NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA
R$ 2.799,00
 

CPF/CNPJ:

29118884000165

Emissão:

25/02/2021

Plano Interno:

017155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Processo:

31037/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Promoção da Eficiência Administrativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATO Nº 27/2020-SEGOV. NOSSA FROTA LOC. DE VEIC. EIRELI. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM VIRTUDE DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA SER ORIUNDA DE DESCENTRALIZAÇÃO, COM VALIDADE NO EXERCÍCIO DE DISPONIBILIDADE - 2020. SEDES.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000398 25/02/2021 2.799,00 2.799,00 2.799,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATO Nº 27/2020-SEGOV. NOSSA FROTA LOC. DE VEIC. EIRELI. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM VIRTUDE DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA SER ORIUNDA DE DESCENTRALIZAÇÃO, COM VALIDADE NO EXERCÍCIO DE DISPONIBILIDADE - 2020. SEDES.
2021NE000398 25/02/2021 2.799,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 10441/2021. CONTRATO Nº 27/2020-SEGOV. NFS 227. MÊS DEZEMBRO/2020. NOSSA FROTA LOC. DE VEIC. EIRELI. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOC
2021NL001127 25/02/2021 0,00 2.799,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB007274 08/03/2021 0,00 0,00 2.799,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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