CPF/CNPJ:
24705542000128
Emissão:
20/07/2021
Plano Interno:
017973
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
24286/21
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA ALTURA DA ESTRADA DO HORTO - UEMA, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000151 | 20/07/2021 | 115.063,72 | 115.040,34 | 115.040,34 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA ALTURA DA ESTRADA DO HORTO - UEMA, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA
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2021NE000151 | 20/07/2021 | 115.063,72 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 62 DA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA ALTURA DA ESTRDA DO HORTO - UEMA NA CIDADE
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2021NL001205 | 02/09/2021 | 0,00 | 104.476,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA Nº 64 REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA ALTURA DA ESTRADA DA HORTA-
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2021NL001397 | 13/10/2021 | 0,00 | 10.563,52 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054220 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 99.044,03 |
PAGAMENTO
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2021PP000502 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.596,98 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000501 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 835,81 |
PAGAMENTO
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2021PP000666 | 16/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 469,79 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000665 | 16/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 84,51 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073597 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.009,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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2021NE000151 | 17/11/2021 | 23,38 | 0,00 |
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