CPF/CNPJ:
73864233000106
Emissão:
24/11/2021
Plano Interno:
019947
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos e Rurais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2021 CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERACÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO BENTO-MA PRÉ-EMPENHO 2021PE00436-DEMANDA GOVERNAMENTAL DE FÁBIO BRAGA PARA O MUNICIPIO DE SÃO BENTO, CONF.PROC.54479/2021, EM OBDIENCIA AO DECRETO 37.154 DE 01 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021,DISPÕE SOBRE O EXERCICIO FINANCEIRA O QUAL SE APLICA AO 7º DESTE DECRETO-INCISO XV.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001312 | 24/11/2021 | 200.000,00 | 165.051,60 | 165.051,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2021 CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERACÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO BENTO-MA PRÉ-EMPENHO 2021PE00436-DEMANDA GOVERNAMENTAL DE FÁBIO BRAGA PARA O MUNICIPIO DE SÃO BENTO, CONF.PROC.54479/2021, EM OBDIENCIA AO DECRETO 37.154 DE 01 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021,DISPÕE SOBRE O EXERCICIO FINANCEIRA O QUAL SE APLICA AO 7º DESTE DECRETO-INCISO XV.
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2021NE001312 | 24/11/2021 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 051/2021 NF.264, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A RESTAURAÇÃO,FORNECOMENTO,MONTAGEM
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2021NL007815 | 23/12/2021 | 0,00 | 165.051,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090302 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 152.837,78 |
PAGAMENTO
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2021PP004100 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.262,27 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP004101 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.951,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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2021NE001312 | 28/12/2021 | 34.948,40 | 34.932,84 |
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