Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE001312

Favorecido

HIDREL ENG COM E REP LTDA
R$ 200.000,00
 

CPF/CNPJ:

73864233000106

Emissão:

24/11/2021

Plano Interno:

019947

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Obras Públicas para Uso Comum do Povo

Processo:

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Desenvolvimento Urbano e Regional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos e Rurais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2021 CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERACÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO BENTO-MA PRÉ-EMPENHO 2021PE00436-DEMANDA GOVERNAMENTAL DE FÁBIO BRAGA PARA O MUNICIPIO DE SÃO BENTO, CONF.PROC.54479/2021, EM OBDIENCIA AO DECRETO 37.154 DE 01 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021,DISPÕE SOBRE O EXERCICIO FINANCEIRA O QUAL SE APLICA AO 7º DESTE DECRETO-INCISO XV.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001312 24/11/2021 200.000,00 165.051,60 165.051,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 51/2021 CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERACÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO BENTO-MA PRÉ-EMPENHO 2021PE00436-DEMANDA GOVERNAMENTAL DE FÁBIO BRAGA PARA O MUNICIPIO DE SÃO BENTO, CONF.PROC.54479/2021, EM OBDIENCIA AO DECRETO 37.154 DE 01 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021,DISPÕE SOBRE O EXERCICIO FINANCEIRA O QUAL SE APLICA AO 7º DESTE DECRETO-INCISO XV.
2021NE001312 24/11/2021 200.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 051/2021 NF.264, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A RESTAURAÇÃO,FORNECOMENTO,MONTAGEM
2021NL007815 23/12/2021 0,00 165.051,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB090302 28/12/2021 0,00 0,00 152.837,78
PAGAMENTO
2021PP004100 28/12/2021 0,00 0,00 7.262,27
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP004101 28/12/2021 0,00 0,00 4.951,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2021NE001312 28/12/2021 34.948,40 34.932,84

+

,