CPF/CNPJ:
09624532000174
Emissão:
23/06/2021
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
60009/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENNHO EM VAFOR DA CAP PROTENÇÃO E CONSTRUÇOES , CONTRATO 66/2017. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVAN NAS UPRS , LOTE II, NF-1691 MES DE FEVEREIRO/2021, PROC. 60009/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE003564 | 23/06/2021 | 46.770,16 | 46.770,16 | 42.280,23 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENNHO EM VAFOR DA CAP PROTENÇÃO E CONSTRUÇOES , CONTRATO 66/2017. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVAN NAS UPRS , LOTE II, NF-1691 MES DE FEVEREIRO/2021, PROC. 60009/2021
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2021NE003564 | 23/06/2021 | 46.770,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENNHO EM VAFOR DA CAP PROTENÇÃO E CONSTRUÇOES , CONTRATO 66/2017. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVAN NAS UPRS , LOTE II, NF-16
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2021NL008591 | 23/06/2021 | 0,00 | 46.770,16 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033804 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 41.812,53 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008682 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 467,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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