CPF/CNPJ:
09624532000174
Emissão:
12/03/2021
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
25351/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 65/2017 E TERMOS ADITIVOS, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E/OU PREVENTIVA NA NOVA SEDE, NO PERÍODO DE 05/01 A 15/01/2021, CONF. PROC. 25351/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000843 | 12/03/2021 | 144.407,60 | 144.407,60 | 144.407,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 65/2017 E TERMOS ADITIVOS, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E/OU PREVENTIVA NA NOVA SEDE, NO PERÍODO DE 05/01 A 15/01/2021, CONF. PROC. 25351/2021.
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2021NE000843 | 12/03/2021 | 144.407,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 65/2017 E TERMOS ADITIVOS, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E/OU PREVENTIVA NA NO
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2021NL001983 | 12/03/2021 | 0,00 | 144.407,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2021PP001033 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.795,94 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP001032 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.452,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002033 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.484,23 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009277 | 15/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 128.674,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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