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NOTA DE EMPENHO 2021NE001339

Favorecido

VERGE COMERCIO LTDA
R$ 486,90
 

CPF/CNPJ:

03513380000156

Emissão:

23/07/2021

Plano Interno:

016016

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã

Processo:

161847/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Descrição

Aquisição emergencial de materiais que possam garantir a proteção das pessoas que utilizam os ambientes do Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001339 23/07/2021 486,90 486,90 486,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição emergencial de materiais que possam garantir a proteção das pessoas que utilizam os ambientes do Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET.
2021NE001339 23/07/2021 486,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 2861 de 30/11/2021, referente a compra de materiais: OCULOS DE PROTEÇÃO INDIV TIPO EPI VALEPLAST, convênio nº 84
2021NL013392 15/12/2021 0,00 486,90 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB086942 20/12/2021 0,00 0,00 486,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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