CPF/CNPJ:
00099923505391
Emissão:
08/11/2021
Plano Interno:
016008
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
211652/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro do Convênio Federal nº
Referente a concessão de diárias para realização de visita técnica aos polos de apoio presencial de Barra do Corda, no período de 25 a 29/11/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002564 | 08/11/2021 | 796,50 | 796,50 | 796,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para realização de visita técnica aos polos de apoio presencial de Barra do Corda, no período de 25 a 29/11/2021.
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2021NE002564 | 08/11/2021 | 796,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV para realização de visita técnica aos polos de apoio presencial de Barra do Corda, no período de 25 a 29/11/2021, conv
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2021NL011331 | 09/11/2021 | 0,00 | 796,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077806 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 796,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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