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NOTA DE EMPENHO 2021NE003098

Favorecido

GRACIENE MONTEIRO SOUZA
R$ 1.062,00
 

CPF/CNPJ:

00004714343378

Emissão:

23/12/2021

Plano Interno:

016006

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

0252985/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente a concessão de diárias para visita técnica no polo de apoio presencial de Colinas, no período de 26 a 31/12/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE003098 23/12/2021 1.062,00 1.062,00 1.062,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para visita técnica no polo de apoio presencial de Colinas, no período de 26 a 31/12/2021.
2021NE003098 23/12/2021 1.062,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias por meio do Programa PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICOS para GRACIENE MONTEIRO SOUZA no período de 26 a 31/12/2021, conforme processo
2021NL013974 23/12/2021 0,00 1.062,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB088338 23/12/2021 0,00 0,00 1.062,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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