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NOTA DE EMPENHO 2021NE002903

Favorecido

GRACIENE MONTEIRO SOUZA
R$ 619,50
 

CPF/CNPJ:

00004714343378

Emissão:

06/12/2021

Plano Interno:

016016

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

234573/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente a concessão de diárias para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial de Imperatriz, no período de 17/12 a 20/12/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002903 06/12/2021 619,50 619,50 619,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial de Imperatriz, no período de 17/12 a 20/12/2021.
2021NE002903 06/12/2021 619,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial de IMPERATRIZ, no período de 10/12 a 13/12/2021, convênio
2021NL013049 07/12/2021 0,00 619,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB085290 09/12/2021 0,00 0,00 619,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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