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NOTA DE EMPENHO 2020NE002306

Favorecido

HOSPITAL SANTA MONICA LTDA
R$ 878.925,60
 

CPF/CNPJ:

23430770000170

Emissão:

26/03/2020

Plano Interno:

001638

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

54290/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

2ºTA AO CT 43-2018/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (20) VINTE LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA, EM CARÁTER COMPLEMENTAR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE002306 26/03/2020 878.925,60 781.267,20 683.608,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ºTA AO CT 43-2018/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (20) VINTE LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA, EM CARÁTER COMPLEMENTAR
2020NE002306 26/03/2020 97.658,40 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 43/2018; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (20) VINTE LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA, EM CARATER COMPLEMENTAR
2020NE005937 17/07/2020 195.316,80 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 43/2018; SERVIÇOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (20) VINTE LEITOS
2020NE006538 05/08/2020 585.950,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 43/2018; NF 1126; ABR/20; 69009/2020
2020NL010883 05/06/2020 0,00 97.658,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 43/2018; MAIO/2020; NF N° 2019; N° 91802/2020
2020NL014802 03/08/2020 0,00 97.658,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 43/2018; NF 2296; JUN/20; 91807/2020
2020NL015139 06/08/2020 0,00 97.658,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 43/2018; JUL/20; NF 2627; 111565/2020
2020NL016848 26/08/2020 0,00 97.658,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 43/2018; COMP. AGO/2020; N° 125022/2020
2020NL021956 27/10/2020 0,00 97.658,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 43/2018; N.F. 3285; 6ª PARC; SET/2020; PROC. 144946/2020
2020NL022071 28/10/2020 0,00 97.658,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 43/2018; NF 3614, OUT/20; 165874/2020
2020NL024799 30/11/2020 0,00 97.658,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 43/2018; NF 3851, NOV/20; 182998/2020
2020NL027800 28/12/2020 0,00 97.658,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB020423 16/06/2020 0,00 0,00 97.658,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB032265 11/08/2020 0,00 0,00 97.658,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB035752 24/08/2020 0,00 0,00 97.658,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB038616 04/09/2020 0,00 0,00 97.658,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB053948 06/11/2020 0,00 0,00 97.658,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB059883 26/11/2020 0,00 0,00 97.658,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB063159 07/12/2020 0,00 0,00 97.658,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2020NE002306 07/12/2020 195.316,80 195.316,80

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