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NOTA DE EMPENHO 2020NE000434

Favorecido

HC-HOSP.DAS CLIN.IGO INST.GINEC.OBST.LTDA
R$ 634.172,31
 

CPF/CNPJ:

07354277000161

Emissão:

06/02/2020

Plano Interno:

001638

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

32050/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

1TA CT 44/2018; SERVIÇOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA-UTI

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000434 06/02/2020 634.172,31 634.172,31 634.172,31
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1TA CT 44/2018; SERVIÇOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA-UTI
2020NE000434 06/02/2020 652.024,80 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
2020NE004070 25/05/2020 -17.852,49 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 44/2018; SERVIÇOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA-UTI
2020NL004226 19/03/2020 0,00 217.071,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 44/2018 FEV/20; NF 153; 59867/2020
2020NL007190 20/04/2020 0,00 216.283,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 44/2018; MAR/20; NF 189; 64120/2020
2020NL008011 30/04/2020 0,00 200.817,20 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB008553 25/03/2020 0,00 0,00 217.071,91
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB013728 30/04/2020 0,00 0,00 216.283,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB015133 07/05/2020 0,00 0,00 200.817,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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