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NOTA DE EMPENHO 2020NE006126

Favorecido

BIORIM S/S
R$ 3.145.826,47
 

CPF/CNPJ:

03377848000122

Emissão:

24/07/2020

Plano Interno:

001624

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

86892/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

3º TA AO CT 239/2018; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE006126 24/07/2020 3.145.826,47 1.528.968,31 1.528.968,31
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT 239/2018; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA
2020NE006126 24/07/2020 3.343.442,84 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 239/2018; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA
2020NE011263 30/11/2020 197.616,37 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: BIORIM- BACABAL
2020NE011236 30/11/2020 -197.616,37 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
2020NE011252 30/11/2020 -197.616,37 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 239/2018; SET/2020; PROC.16339/2020
2020NL025347 03/12/2020 0,00 745.826,27 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 239/2018; N.F. 126; 2ª PARC. OUT/2020; PROC. 181979/2020
2020NL026797 18/12/2020 0,00 783.142,04 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB062805 04/12/2020 0,00 0,00 745.826,27
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB070247 24/12/2020 0,00 0,00 783.142,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2020NE006126 24/12/2020 1.616.858,16 1.523.418,39

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