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NOTA DE EMPENHO 2020NE008841

Favorecido

INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL
R$ 6.778.666,50
 

CPF/CNPJ:

03254082000199

Emissão:

06/10/2020

Plano Interno:

016231

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

136651/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

8º TA AO CT 02/2019; GERENCIAMNETO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE008841 06/10/2020 6.778.666,50 6.778.666,50 3.389.333,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 8º TA AO CT 02/2019; GERENCIAMNETO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
2020NE008841 06/10/2020 36.635,76 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 8º TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE DR. CARLOS MACIEIRA
2020NE011015 25/11/2020 6.742.030,74 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 8º TA AO CT 02/2019; NOVEMBRO/2020; H.C.M. COVID -19; PROC. 170286/2020
2020NL024537 26/11/2020 0,00 3.389.333,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 8º TA AO CT 02/2019; NOV/2020; H.C.M. COVID-19.; PROC. 170286/2020
2020NL024559 26/11/2020 0,00 3.389.333,25 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DE VALOR
2020NL024538 26/11/2020 0,00 -3.389.333,25 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA LIQUIDAÇÃO POSTERIOR
2020NL026679 01/12/2020 0,00 -3.389.333,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 8TA CT 02/2019; NOV/20; HCM São Luís; 170286/2020
2020NL025129 02/12/2020 0,00 2.710.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 8TA CT 02/2019; NOV/20; HCM São Luís Covid; 170286/2020
2020NL026445 15/12/2020 0,00 679.333,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 8TA CT 02/2019; Dez/20; HCM São Luís; 186663/2020
2020NL026987 22/12/2020 0,00 3.389.333,25 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB062401 03/12/2020 0,00 0,00 2.710.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB066070 16/12/2020 0,00 0,00 679.333,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2020NE008841 16/12/2020 3.389.333,25 3.389.333,25

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