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NOTA DE EMPENHO 2020NE005824

Favorecido

INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL
R$ 2.681.283,45
 

CPF/CNPJ:

03254082000199

Emissão:

10/07/2020

Plano Interno:

001708

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

87228/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

5º TA AO CT 02/2017; EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS JUNTO À UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA, RELACIONADA AO PROJETO SORRIR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE005824 10/07/2020 2.681.283,45 2.681.283,45 2.681.283,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5º TA AO CT 02/2017; EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS JUNTO À UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA, RELACIONADA AO PROJETO SORRIR
2020NE005824 10/07/2020 536.256,69 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 02/2017; EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE ESPECIALIZADA, RELACIONADA AO PROJETO SORRIR
2020NE007411 28/08/2020 536.256,69 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 02/2017; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROJETO SORRIR
2020NE008629 28/09/2020 536.256,69 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 02/2017; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROJETO SORRIR
2020NE009343 16/10/2020 536.256,69 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 02/2017; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROJETO SORROR
2020NE010830 23/11/2020 536.256,69 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 02/2017 - 1ªP; JUL/20; SORRIR; 100028/2020
2020NL014830 03/08/2020 0,00 400.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5° TA AO CT 02/2017; COMP. JUL/20; N° 100028/2020
2020NL016951 27/08/2020 0,00 136.256,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 02/2017; AGOSTO/2020; PROJETO SORRIR; PROC. 117625/2020
2020NL017289 02/09/2020 0,00 536.256,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 02/2017; SET/2020;PROJETO SORRIR; PROC. 132669/2020
2020NL019610 28/09/2020 0,00 536.256,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5° TA AO CTR N° 02/2017; COMP. OUT/2020; N° 147206/2020
2020NL021961 27/10/2020 0,00 536.256,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 02/2017; NOVEMBRO/2020; PROJETO SORRIR; PROC. 168566/2020
2020NL024332 25/11/2020 0,00 536.256,69 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB031019 04/08/2020 0,00 0,00 400.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB037283 28/08/2020 0,00 0,00 136.256,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB038320 03/09/2020 0,00 0,00 536.256,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB044713 29/09/2020 0,00 0,00 536.256,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB053657 05/11/2020 0,00 0,00 536.256,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB062437 03/12/2020 0,00 0,00 536.256,69

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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