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NOTA DE EMPENHO 2020NE004120

Favorecido

INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL
R$ 2.164.280,13
 

CPF/CNPJ:

03254082000199

Emissão:

08/05/2020

Plano Interno:

001701

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

68046/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

12º TA AO CT 03/2015/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE004120 08/05/2020 2.164.280,13 2.164.280,13 2.164.280,13
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 12º TA AO CT 03/2015/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHÃO
2020NE004120 08/05/2020 721.426,71 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 12 TA AO CT 03/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DO MATERNIDADE MARLY SARNEY
2020NE005501 02/07/2020 758.437,57 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 12º TA AO CT 03/2015; GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE MARLY SARNEY
2020NE006213 28/07/2020 2.848.696,88 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO
2020NE006898 03/08/2020 -721.426,71 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO
2020NE006897 07/08/2020 721.426,71 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
2020NE006863 07/08/2020 -2.164.281,03 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12TA CT 03/2015 - 7ªP; MAI/20; 72055/2020 MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHÃO
2020NL010703 03/06/2020 0,00 721.426,71 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO CT 03/2015; JUNHO-2020; MAT. MARLY SARNEY; PROC. 85518/2020
2020NL012755 02/07/2020 0,00 721.426,71 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO CT 03/2015; JULHO/2020; MAT. MARLY SARNEY; PROC. 100051/2020
2020NL014827 03/08/2020 0,00 721.426,71 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB019194 05/06/2020 0,00 0,00 721.426,71
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB024013 03/07/2020 0,00 0,00 721.426,71
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB031018 04/08/2020 0,00 0,00 721.426,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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