CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
08/05/2020
Plano Interno:
001702
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
68046/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
12º TA AO CT 03/2015/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE BENEDITO LEITE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE004117 | 08/05/2020 | 1.340.398,41 | 1.340.398,41 | 1.340.398,41 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 12º TA AO CT 03/2015/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE BENEDITO LEITE
|
2020NE004117 | 08/05/2020 | 446.799,47 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 12 TA AO CT 03/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DA MATERNIDADE BENEDITO LEITE
|
2020NE005497 | 02/07/2020 | 446.799,47 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 12 TA AO CT 03/2015; GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE BENEDITO LEITE
|
2020NE006090 | 23/07/2020 | 1.787.197,88 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE ORÇAMENTO
|
2020NE009092 | 07/10/2020 | -1.340.398,41 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12TA CT 03/2015 - 7ªP; MAI/20; 72055/2020 MATERNIDADE BENEDITO LEITE
|
2020NL010705 | 03/06/2020 | 0,00 | 446.799,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO CT 03/2015; JUNHO-2020; BENEDITO LEITE; PROC. 85518/2020
|
2020NL012752 | 02/07/2020 | 0,00 | 446.799,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO CT 03/2015; JULHO/2020; MAT. BENEDITO LEITE ; PROC. 100051/2020
|
2020NL014828 | 03/08/2020 | 0,00 | 446.799,47 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019194 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 446.799,47 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024013 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 446.799,47 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031018 | 04/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 446.799,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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