CPF/CNPJ:
02250922000182
Emissão:
19/02/2020
Plano Interno:
015554
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
34566/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2ºTA AO CT 37-2017/ASSISTENCIA A SAUDE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLA E/OU AUTISMO NO MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000976 | 19/02/2020 | 55.417,04 | 55.417,04 | 55.417,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ºTA AO CT 37-2017/ASSISTENCIA A SAUDE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLA E/OU AUTISMO NO MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA/MA
|
2020NE000976 | 19/02/2020 | 56.949,12 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE005850 | 13/07/2020 | -1.532,08 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 37/2017; NF 163 JAN/20; 51934/2020
|
2020NL004865 | 31/03/2020 | 0,00 | 16.753,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 37/2017; FEV/20; NF 164; 64265/2020
|
2020NL008056 | 04/05/2020 | 0,00 | 16.652,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 37/2017; N.F. 165; MAR-2020; PARC. 11ª; PROC. 71321/2020
|
2020NL011465 | 15/06/2020 | 0,00 | 16.737,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 37/2017; PER 01 A 11/04/20; PAR 12/12; N°86177/2020
|
2020NL014185 | 24/07/2020 | 0,00 | 5.273,90 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010567 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.753,92 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015111 | 07/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.652,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021293 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.737,22 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030309 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.273,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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