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NOTA DE EMPENHO 2020NE000976

Favorecido

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE M ALMEIDA
R$ 55.417,04
 

CPF/CNPJ:

02250922000182

Emissão:

19/02/2020

Plano Interno:

015554

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

34566/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

2ºTA AO CT 37-2017/ASSISTENCIA A SAUDE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLA E/OU AUTISMO NO MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000976 19/02/2020 55.417,04 55.417,04 55.417,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ºTA AO CT 37-2017/ASSISTENCIA A SAUDE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLA E/OU AUTISMO NO MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA/MA
2020NE000976 19/02/2020 56.949,12 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2020NE005850 13/07/2020 -1.532,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 37/2017; NF 163 JAN/20; 51934/2020
2020NL004865 31/03/2020 0,00 16.753,92 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 37/2017; FEV/20; NF 164; 64265/2020
2020NL008056 04/05/2020 0,00 16.652,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 37/2017; N.F. 165; MAR-2020; PARC. 11ª; PROC. 71321/2020
2020NL011465 15/06/2020 0,00 16.737,22 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 37/2017; PER 01 A 11/04/20; PAR 12/12; N°86177/2020
2020NL014185 24/07/2020 0,00 5.273,90 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB010567 13/04/2020 0,00 0,00 16.753,92
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB015111 07/05/2020 0,00 0,00 16.652,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB021293 18/06/2020 0,00 0,00 16.737,22
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB030309 31/07/2020 0,00 0,00 5.273,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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